Revista de Ciencias Económicas ISSN Impreso: 0252-9521 ISSN electrónico: 2215-3489

OAI: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/oai
Servicios preventivos de asesoría y advertencia de las auditorías internas
PDF
EPUB

Archivos suplementarios

MP3

Palabras clave

PUBLIC ADMINISTRATION
CRITERIA
SUPERVISION
PUBLIC FINANCE
BREACHES
MANAGEMENT INSTRUMENT
CONTROL MECHANISMS
OMISSION
GOVERNING BODY
ADDED VALUE
BINDING
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CRITERIOS
CONSEJOS
FISCALIZACIÓN
HACIENDA PÚBLICA
INCUMPLIMIENTOS
INSTRUMENTO DE GESTIÓN
MECANISMOS DE CONTROL
OMISIÓN
ÓRGANO RECTOR
VALOR AGREGADO
VINCULANTE

Cómo citar

Calderón Ramos, F. (2021). Servicios preventivos de asesoría y advertencia de las auditorías internas. Revista De Ciencias Económicas, 39(2), e41633. https://doi.org/10.15517/rce.v39i2.41633

Resumen

Esta investigación tiene como propósito mostrar cómo se abordan los servicios preventivos de asesoría y advertencia por parte de las Unidades de Auditoría Interna (UAI), la cual se efectúa bajo un enfoque metodológico cuantitativo y de tipo descriptivo, y se basa en los resultados seleccionados de un cuestionario de 50 preguntas, dividido en las siguientes categorías de análisis que apoyan la investigación: metodologías de las UAI utilizadas para brindar servicios preventivos de asesoría y advertencia; utilidades de este tipo de servicios; y dificultades que se presentan para poder realizarlos; aplicado a jefaturas y personal técnico colaborador de 22 UAI del sector público costarricense. Los resultados obtenidos muestran que, en su mayoría, se utiliza un instrumento de gestión para llevar a cabo dichos servicios; además, se atienden de forma permanente las solicitudes de asesorías o advertencias que surgen y se emiten conforme al ordenamiento jurídico y técnico costarricense.

https://doi.org/10.15517/rce.v39i2.41633
PDF
EPUB

Citas

Arellano Elizalde, D., Calleja Calvario, A., Caudillo Flores, K. G., Cruz Pizarro, G., Estrada González, Y. y Palma Herrera, A. A. (2013). La auditoría operacional- administrativa y el contador público. Metodología aplicación práctica (Tesis de Licenciatura). Instituto Politécnico Nacional, México. https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/19921

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2002). Ley General de Control Interno (Ley 8292). https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC

Castilla Torres, L. B. (2015). La auditoría como ejercicio generador de herramientas gerenciales para reducir los riesgos de fraude en los entes económicos. Saber, Ciencia y Libertad, 10(2), 63–74. https://doi.org/10.22525/sabcliber.2015v10n2.6374

Contraloría General de la República (2009). Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. R-DC-119-2009. https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/normas-ejercicio-ai-x.pdf

Contraloría General de la República (2012). DFOE-ST-0033 (Oficio No 02836). https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2012/SIGYD_D_2012004320.pdf

Contraloría General de la República (2018). DFOE-PG-0154 (Oficio No 4800). https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018005393.pdf

Contraloría General de la República (2018). Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la República, R-DC-83-2018. https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-interna-10-2018.pdf

Contraloría General de la República, grupo de Auditores Internos del Sector Público (2012). Guía Técnica sobre el Servicio de Asesoría de las Auditorías Internas del Sector Público. https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/guia_tecnica_sobre_servicio_de_asesoria_de_las_auditorias_internas_del_sector_publico_-_adoptada_.pdf

Chambers, R. (2017). Asesores de Confianza. Atributos clave de los auditores internos excepcionales. The Internal Audit Foundation.

Defensoría de los Habitantes de la República (2016). Manual de procedimientos de la auditoría interna. http://www.dhr.go.cr/transparencia/jerarcas_decisiones/manual_y_procedimientos_auditoria/manual_y_procedimientos_de_la_auditoria_interna.pdf

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1991). Metodología de la investigación. McGraw-Hill/ Interamericana Editores.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill/ Interamericana Editores.

Instituto Internacional de Auditores Internos (2017). Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Spanish.pdf

Murgueytio Montenegro, J. A. (2017). Modelo de gestión para las unidades de auditoría interna del sector público ecuatoriano. Editorial Universitaria

The Institute of Internal Auditors (2017). Perspectivas y percepciones globales: auditoría interna y auditoría externa. Funciones distintivas para la administración de una organización (8 ed.). https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/GPI-Distinctive-Roles-in-Organizational-Governance-Spanish.pdf

Comentarios

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...